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土地銀行總經理陳運生報告營業概況及預算編製情形:一、存款:銀行部及儲部各種存款截至五十三年六月底止總餘額較五十二年底止存款餘額增加;二、放款:銀行部及儲蓄部各種放款截至五十三年六月底止總餘額較五十二年底止之放款總額增加:1.銀行部放款以專業性放款為主,包括農業生產放款、農產運銷加工貯押放款、農會放款、農田水利放款、扶植自耕農購地放款、土地重劃放款、農民置產及週轉放款、土地改良放款、漁業放款、住宅放款等項;2.儲蓄部放款對象依照規規為農工礦生產及交通建設事業;以下為五十四年度營業務算編說明:一、業務計劃—本業務中心為:1.辦理各項農業放款以配合政府農經政策增加生產;2.辦理各項漁業放款以配合政府促進漁業發展政策;3.辦理菸葉、香蕉、茶葉、鳳梨、柑桔等生產放款,以配合政府加強特種作物之生產及外銷政策;4.辦理農會、漁會及農田水利會放款,以加強輔導農漁會及農田水利會之發展;5.辦理農民置產及週轉放款,以協助農民增加農業投資;6.辦理國民住宅放款,以配合政府興建國民住宅政策;7.辦理儲蓄放款,以扶植工礦生產及交通事業;8.吸收各種存款及儲蓄存款,以充裕放款資金;8.吸收各種存款及儲蓄存款,以充裕放款資金;9.辦理放領公私有耕地地價之經徵、經收及代營國有農地之放租與開發;二、損益估計:1.銀行部的營業收入估計較上年度法定預算數增加,營業支出估計較上年度法定預算數增加;2.儲蓄部:營業收入較上年度法定預算數增加,營業支出估計較上年度法定預算數增加;收支相低,計盈餘較上年度法定預算盈餘減少。

土地銀行總經理陳運生報告營業概...

資;6.辦理國民住宅放款,以配合政府興建國民住宅政策;7.辦理儲蓄放款,以扶植工礦生產及交通事業;8.吸收各種存款及儲蓄存款,以充裕放款資金;8.吸收各種存款及儲蓄存款,以充裕放款資金;9.辦理放領公.....more

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財政廳廳長周宏濤工作報告:壹、省財政收支:至五十八年度省總預算案,歲入與歲出總額業經省政府送請貴會審議在案,屆時將專案向貴會提出報告;貳、地方財政之輔導:一、五十七年度縣市鄉鎮預算執行情形;二、五十八年度縣市鄉鎮預算編列情形;三、改進縣市鄉鎮財政工作:1.合理劃分財政收支;2.整頓地方收入;3.確立補助款制度;4.改進財務行政,健全財政制度;參、稅務工作推行情形;一、本年度各項稅捐征收成績;二、各稅稽征業務重要措施:1.加強推行所得稅申報制度;2.整理土地稅稅籍配合實施都市平均地權;3.加強營業稅稽征,辦理營業總校正;4.?辦房屋稅籍普查,並建立申報制度;5.繼續整頓筵席及娛樂稅;6.嚴密管理征課會計,加強內部稽核工作;7.清理舊欠與防止新欠;8.加強防止偽賬杜絕逃漏;9.整飭稅務風紀;肆、公賣業務之推進:一、菸酒銷售狀況;二、菸酒生產情形;三、菸葉生產情形;四、財務收支情形;五、擴建新廠及更新設備:1.增產啤酒計劃;2.增產紹興酒計劃;伍、地方金融管理:一、省屬金融機構業務概況;二、基層金融機構之管理;陸、省營事業財務管理:一、省營(有)事業五十六年度決算概況;二、加強省營事業財務統收統支制度之實施;三、籌劃營運資金促進事業發展;四、協助唐榮公司改善設備建立新廠;五、嚴格督促執行決算並清理閑置資產;柒、公有財產之管理:一、公用財產之管理;二、普通財產之處分;三、清查接管臺北地區省有財產。

財政廳廳長周宏濤工作報告:壹、...

7.清理舊欠與防止新欠;8.加強防止偽賬杜絕逃漏;9.整飭稅務風紀;肆、公賣業務之推進:一、菸酒銷售狀況;二、菸酒生產情形;三、菸葉生產情形;四、財務收支情形;五、擴建新廠及更新設備:1......more

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公營事業機關負責人報告八十四年度營業預算編製情形及營業狀況:七、鐵路管理局陳局長世芳報告〔中華民國八十三年四月六日第九屆第九次定期大會第四次會議〕:壹、營運概況:一、客運;二、貨運;貳、業務改進措施:一、強化客、貨運業務;二、各老舊車站旅運設施整(修)建計畫;三、加強行車保安工作督導及考評;四、擴大多角化經營增裕收;五、土地聯合開發;?、推動重要工程:一、增添車輛八一○輛;二、機廠遷移;三、山線雙軌工程;四、高屏電化工程;五、屏枋路線改善工程;六、第三期平交道改建立體交叉工程;七、主要都市地區鐵路立體化〔郊區化〕可行性研究;肆、預算編製:一、營運計畫及營運量值;二、營業收及及虧損;三、資本支出;伍、困難問題:一、財務問題;陸、建請支援事項:一、財務問題;二、購車方案;三、土地聯合開發。

公營事業機關負責人報告八十四年...

題;陸、建請支援事項:一、財務問題;二、購車方案;三、土地聯合開發。 1998-12-21 版本:原件 來源:承襲 保存狀況:良好 003-09-09OA-74-1-7-09-00211 .....more

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臺灣省公路局局長林則彬報告營業概況及預算編製情形:甲、五十三年度營運概況:一、五十三年度營運實績每車日駛公里,比較預定計劃超出百分之一,每車公里載客人數比較預定計劃超出百分之八;二、五十二年度營運重要措施:舉辦全省民意測驗、辦理臺北近郊循環班車、改善近郊班車車輛、訓練站車人員、增建車站及候車亭、加強觀光設施;三、添購新車計劃:本局現有之營業車輛,因各地旅客激增,顯已不敷目前需要,預估將來業務之發展,及已定汰舊換新之計劃,尚需添購新車,頃預定明年購辦新車一百五十輛;乙、五十四年度營運預算編製情形:一、營運收入本年度客運收入,比較上年度增加四千九百五十萬元,其他事業收入內包括代理業務收入,其他營業收入等;二、營業外收入內包括代辦監理業務收入、補助收入、財務收入及其他營業收入;三、營業支出有運輸費用、業務費用、管理費用、其他營業支出;四、營業外支出內包括代辦監理業務費用、工程行政費用、前期支出、汽車技術訓練費用等;五、損益情形有總收入增、總支出減少、盈餘增加;惟本省公路客運票價,五年未經調整,近年來由於交通工具競爭日益劇烈,一般客運業者,多感經營不易,本局五十四年度收入預算,當本「加強服務與安全」為首要,以爭取客運收入來達成政府核定的目標,至於支出預算方面,亦當在汽車燃料與配件價格步漲之情形下,特別研究減低行車成本,並撙節費用支出,以期爭取更多盈餘,用於擴充車輛與增加設備,謀求達到以「事業養事業」、以「事業發展事業」之目的。

臺灣省公路局局長林則彬報告營業...

業」之目的。 1998-12-21 版本:原件 來源:承襲 保存狀況:良好 003-03-04OA-12-1-7-10-00233 .....more

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